<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局
        • 无障碍
        • 网站支持IPv6|
        • 繁体版|
        • 简体版|
        返回
        顶部
        中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年部门决算


         

         

        中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

         

        2019年部门决算

         

         

         

         

         

         

         

        目    录

         

        第一部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        第二部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年部门决算报表

        表一:收入支出决算总表

        表二:收入决算表

        表三:支出决算表

        表四:财政拨款收入支出决算总表

        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年部门决算情况说明

        一、2019 年度收入支出决算总体情况。

        二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明。

        第四部分:名词解释

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局概况

        一、 主要职能

        (一)贯彻落实加强党对365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的集中统一领导。承办市委、市人民政府领导同志及市委办公室、市人民政府办公室交办的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项,协助做好市领导接待来访群众的有关工作。

        (二)受理人民群众直接给市委、市人民政府及其领导同志的来信,接待到市委、市人民政府机关上访的群众,并负责处理他们反映的问题。

        (三)向市委、市人民政府提供重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息和社情民意;保持365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球渠道畅通,为人民群众行使民主权利提供方便。

        (四)按有关规定向有关部门转送、交办人民群众的来信来访问题;对领导同志的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球批示件及其他重要的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球案件落实情况进行督办。

        (五)承担协调处理群众赴邕进京到市非365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球接待场所上访的职责,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项。

        (六)承担市人民政府负责的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项复查复核日常工作;负责指导疑难365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球事项的听证评议工作。

        (七)检查指导各县(市、区)和市直部门的365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作;贯彻落实365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作法律法规及中央、自治区、市有关365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的决策部署。

        (八)组织实施365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球问题排查化解工作,完善365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息汇集分析机制。指导全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球信息系统建设和应用,组织365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球干部教育培训工作。

        (九)承担市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作联席会议的日常工作,督促落实365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作联席会议决定的事项。

        (十)负责协调全市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球工作的宣传和信息发布。

        (十一)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

         

        二、部门决算单位构成

           

        单位性质

        经费管理方式

        人员编制数

        实有在职人数

        离退休人数

        实有车辆数(辆)

           

        机关

        全额

        11

        8

        3

        0

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

        机关

        全额

        11

        8

        3

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第二部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局 2019年度部门决算报表

        表一:收入支出决算总表






        公开01表

        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局



        单位:万元

        收入

        支出

        项     目

        行次

        决算数

        项    目

        行次

        决算数

        栏     次


        1

        栏   次


        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        265.64

        一、一般公共服务支出

        29

        278.55

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2


        二、外交支出

        30


        三、上级补助收入

        3


        三、国防支出

        31


        四、事业收入

        4


        四、公共安全支出

        32


        五、经营收入

        5


        五、教育支出

        33


        六、附属单位上缴收入

        6


        六、卫生健康支出

        34

        6.22

        七、其他收入

        7

        9.33

        七、社会保障和就业支出

        35

        12.68


        8


        八、住房保障支出

        36

        11.13

        本年收入合计

        24

        274.97

        本年支出合计

        52

        308.58

        用事业基金弥补收支差额

        25


        结余分配

        53


        年初结转和结余

        26

        46.33

        年末结转和结余

        54

        12.73


        27



        55


        总计

        28

        321.31

        总计

        56

        321.31










         

         

        表二:收入决算表


        公开02表


        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

        单位:万元


        功能分类 科目编码

        科目名称

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入




        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7


        合计

        274.97

        265.64





        9.33


        201

        一般公共服务支出

        244.95

        235.62





        9.33


        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        239.95

        230.62





        9.33


        2013101

          行政运行

        119.26

        109.94





        9.33


        2013105

          专项业务

        120.68

        120.68







        20199

        其他一般公共服务支出

        5.00

        5.00







        2019999

          其他一般公共服务支出

        5.00

        5.00







        208

        社会保障和就业支出

        12.68

        12.68







        20805

        行政事业单位离退休

        12.68

        12.68







        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.40

        0.40







        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        12.28

        12.28







        210

        卫生健康支出

        6.22

        6.22







        21011

        行政事业单位医疗

        6.22

        6.22







        2101101

          行政单位医疗

        3.31

        3.31







        2101103

          公务员医疗补助

        2.90

        2.90







        221

        住房保障支出

        11.13

        11.13







        22102

        住房改革支出

        11.13

        11.13







        2210201

          住房公积金

        11.13

        11.13







        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















        表三:支出决算表



        公开03表



        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

        单位:万元



        功能分类科目编码

        科目名称

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出









        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6



        合计

        308.58

        187.89

        120.68






        201

        一般公共服务支出

        278.55

        157.87

        120.68






        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        273.55

        152.87

        120.68






        2013101

          行政运行

        152.87

        152.87







        2013105

          专项业务

        120.68


        120.68






        20199

        其他一般公共服务支出

        5.00

        5.00







        2019999

          其他一般公共服务支出

        5.00

        5.00







        208

        社会保障和就业支出

        12.68

        12.68







        20805

        行政事业单位离退休

        12.68

        12.68







        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.40

        0.40







        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        12.28

        12.28







        210

        卫生健康支出

        6.22

        6.22







        21011

        行政事业单位医疗

        6.22

        6.22







        2101101

          行政单位医疗

        3.31

        3.31







        2101103

          公务员医疗补助

        2.90

        2.90







        221

        住房保障支出

        11.13

        11.13







        22102

        住房改革支出

        11.13

        11.13







        2210201

          住房公积金

        11.13

        11.13







        注:本表反映部门本年度各项支出情况



         

        表四:财政拨款收入支出决算表







        公开04



        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

        单位:万元



        收     入

        支     出



        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款





        栏次


        1

        栏次


        2

        3

        4



        一、一般公共预算财政拨款

        1

        265.64

        一、一般公共服务支出

        15

        278.55

        278.55




        二、政府性基金预算财政拨款

        2


        二、外交支出

        16







        3


        三、国防支出

        17







        4


        四、公共安全支出

        18







        5


        五、教育支出

        19







        6


        六、卫生健康支出

        20

        6.22

        6.22





        7


        七、社会保障和就业支出

        21

        12.68

        12.68





        8


        八、住房保障支出

        22

        11.13

        11.13




        本年收入合计

        9

        265.64

        本年支出合计

        23

        308.58

        308.58




        年初财政拨款结转和结余

        10

        46.33

        年末财政拨款结转和结余

        24

        3.40

        3.40




        一、一般公共预算财政拨款

        11

        46.33


        25






        二、政府性基金预算财政拨款

        12



        26







        13



        27






        总计

        14

        311.98

        总计

        28

        311.98

        311.98




        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















        表五:一般公共预算财政拨款支出决算表



        公开05



        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

        单位:万元




        科目编码

        本年支出




        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出





        小计

        小计




        栏次

        1

        2

        3




        合计

        308.58

        187.89

        120.68




        201

        一般公共服务支出

        278.55

        157.87

        120.68




        20131

        党委办公厅(室)及相关机构事务

        273.55

        152.87

        120.68




        2013101

          行政运行

        152.87

        152.87





        2013105

          专项业务

        120.68


        120.68




        20199

        其他一般公共服务支出

        5.00

        5.00





        2019999

          其他一般公共服务支出

        5.00

        5.00





        208

        社会保障和就业支出

        12.68

        12.68





        20805

        行政事业单位离退休

        12.68

        12.68





        2080501

          归口管理的行政单位离退休

        0.40

        0.40





        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        12.28

        12.28





        210

        卫生健康支出

        6.22

        6.22





        21011

        行政事业单位医疗

        6.22

        6.22





        2101101

          行政单位医疗

        3.31

        3.31





        2101103

          公务员医疗补助

        2.90

        2.90





        221

        住房保障支出

        11.13

        11.13





        22102

        住房改革支出

        11.13

        11.13





        2210201

          住房公积金

        11.13

        11.13





        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。







































         

         

        表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表



        公开06



        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局

        单位:万元



        人员经费

        公用经费



        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数

        经济分类科目编码

        科目名称

        决算数





        301

        工资福利支出

        140.91

        302

        商品和服务支出

        34.57

        307

        债务利息及费用支出




        30101

          基本工资

        65.75

        30201

          办公费

        9.98

        30701

          国内债务付息




        30102

          津贴补贴

        29.19

        30202

          印刷费

        0.51

        30702

          国外债务付息




        30103

          奖金

        2.98

        30203

          咨询费


        310

        资本性支出

        11.50



        30106

          伙食补助费


        30204

          手续费

        0.22

        31001

          房屋建筑物购建




        30107

          绩效工资

        5.37

        30205

          水费

        0.01

        31002

          办公设备购置

        11.50



        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        12.12

        30206

          电费

        0.00

        31003

          专用设备购置




        30109

          职业年金缴费


        30207

          邮电费

        2.15

        31005

          基础设施建设




        30110

          职工基本医疗保险缴费

        3.33

        30208

          取暖费


        31006

          大型修缮




        30111

          公务员医疗补助缴费

        2.90

        30209

          物业管理费


        31007

          信息网络及软件购置更新




        30112

          其他社会保障缴费

        7.06

        30211

          差旅费

        4.94

        31008

          物资储备




        30113

          住房公积金

        12.10

        30212

          因公出国(境)费用


        31009

          土地补偿




        30114

          医疗费


        30213

          维修(护)费

        0.04

        31010

          安置补助




        30199

          其他工资福利支出

        0.11

        30214

          租赁费


        31011

          地上附着物和青苗补偿




        303

        对个人和家庭的补助

        0.91

        30215

          会议费


        31012

          拆迁补偿




        30301

          离休费


        30216

          培训费


        31013

          公务用车购置




        30302

          退休费


        30217

          公务接待费


        31019

          其他交通工具购置




        30303

          退职(役)费


        30218

          专用材料费


        31021

          文物和陈列品购置




        30304

          抚恤金


        30224

          被装购置费


        31022

          无形资产购置




        30305

          生活补助

        0.81

        30225

          专用燃料费


        31099

          其他资本性支出




        30306

          救济费


        30226

          劳务费


        399

        其他支出




        30307

          医疗费补助


        30227

          委托业务费


        39906

          赠与




        30308

          助学金


        30228

          工会经费

        0.94

        39907

          国家赔偿费用支出




        30309

          奖励金


        30229

          福利费


        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




        30310

          个人农业生产补贴


        30231

          公务用车运行维护费


        39999

          其他支出




        30399

          其他对个人和家庭的补助

        0.10

        30239

          其他交通费用

        8.02









        30240

          税金及附加费用

        2.37









        30299

          其他商品和服务支出

        5.40






        人员经费合计

        141.82

        公用经费合计

        46.08



        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。














































































































         

         

         

        表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表













        公开07表

        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局











        单位:万元

        预算数

        决算数


        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费


        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费


        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12


        1.61

         0.00

        1.61

         0.00

         0.00

        1.61

        0.00

         0.00

        0.00

         0.00

        0.00 

        0.00


        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。










































































         

         

        表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









        公开08表

        部门:中共防城港市委员会防城港市人民政府365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局






        单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        小计

        基本支出

        项目支出

        小计

        基本支出  

        项目支出

        小计

        基本支出

        项目支出







        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计























































        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局没政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


























































































         

         

         

         

         

        第三部分:防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年度部门决算情况说明

        一、2019年度收入支出决算总体情况

        (一)本部门2019年度总收入274.97万元,其中本年收入274.97万元, 较2018年度决算数增加22.99万元,增长9.12%。收入具体情况如下。

        1.一般公共预算财政拨款收入265.64万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加13.66万元,增长5.42%,主要原因是2019年我局调入2名同志,而且新聘用了一些工作人员,所以经费有所增加

        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元

        3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入

        4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

        5.其他收入9.33万元,为预算单位在财政拨款收入

        事业收入”“经营收入之外取得的收入。

        6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        7.上年结转和结余 46.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少10.09万元,下降17.88%主要原因是人员增加,经费使用较上年增加。

        (二)本部门2019年度总支出308.58万元,其中本年支出308.58万元, 较2018年度决算数增加56.60万元,增长22.46%。支出具体情况如下:

        1.一般公共服务支出(类)278.55万元:主要用于保障我局日常正常运转和开展各项活动的支出

        较2018年度决算数增加58.15万元,增长26.38%。增长主要原因:2019年是国庆70周年大庆,根据国家和自治区要求,为确保首都稳定,我加大8源头预防和化解工作力度,同时驻京驻邕工作力量也进一步加强,投入经费也相应增加,2019年我局调入2名同志,而且新聘用了一些工作人员,人数增加,所以经费有所增加

        2.社会保障和就业支出(类)12.68万元:主要用于社保局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

        3. 卫生健康支出(类)6.22万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助方面的支出

        4. 住房保障支出(类)11.13万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出

        5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

        6.年末结转和结余12.73万元,为本年度或以前年度

        预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019 年度一般公共预算财政拨款支出278.55万元,较2018年度决算数增加58.15万元,增长26.38%。其中:基本支出157.87万元,项目支出120.68万元。

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.05万元,支出决算为308.58万元,完成年初预算的150.49%。

        (一)一般公共服务支出(类)年初预算为180.56万元,支出决算为278.55万元,完成年初预算的154.27 %。主要用于增加人员的工资支出等。2019年是国庆70周年大庆,根据国家和自治区要求,为确保首都稳定,我加大8源头预防和化解工作力度,同时驻京驻邕工作力量也进一步加强,投入经费也相应增加;2019年我局调入2名同志,而且新聘用了一些工作人员,人数增加,所以经费有所增加

        社会保障和就业支出(类)年初预算为12.48万元,支出决算为12.68万元,完成年初预算的101.60%。

        卫生健康支出(类)年初预算为6.22万元,支出决算为6.22万元,完成年初预算的100%。

        住房保障支出(类)年初预算为5.79万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的192.23 %。主要变动原因:2019年有人员调入。

        三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款基本支出187.89万元,支出具体情况如下:

        (一)工资福利支出140.91万元,完成年初预算的193.50%。主要原因:2019年我局调入2名同志,而且新聘用了一些工作人员,人数增加,经费增加所以和预算有差异。

        (二)商品和服务支出34.57万元,完成年初预算的37.76%。主要原因:节约开支,提高经费的使用效率

        (三)资本性支出11.5万元,完成年初预算的0%。主要因为年初没有做资本性支出预算

         

         

        四、2019年度政府性基金支出决算情况

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出 0万元,项目支出0 万元。

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。

        五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

        2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

        “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

        具体情况如下:

        防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,较去年减少0.78万元,与去年相比下降100%较年初预算数减少1.61万元,下降100%主要原因是:我局尽量压减各类会议和接待一切从简,所以经费下降。

        (一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计   0人次。

        (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

        公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,防城港市365Bet体育_365正规网站是多少_365bet体育滚球局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

        (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。公务接待费较去年减少0.78万元,与去年相比下降100%较年初预算数减少1.61万元,下降100%主要原因是:我局尽量压减各类会议和接待一切从简,所以经费下降。

        六、其他重要事项情况说明

        (一) 机关运行经费支出情况说明。

        本部门2019年度机关运行经费支出46.08万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少13.28万元,降低22.37%。主要原因是:节约开支,提高经费的使用效率比2018年增加37.58万元,增长442.12 %。主要原因是:人员增加,导致所需办公费用等增加

         

        (二)政府采购支出情况说明。

        2019年本部门政府采购支出总额11.50万元,其中:政府采购货物支出11.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。

        (三)国有资产占用情况说明。

        截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

        无国有资产则在相关的资产后填0。

        (四)预算绩效管理工作开展情况。

        本部门未开展预算绩效管理工作

         

         

         

         

         

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         



        公开报表.XLS